Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 11:51.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1011730369
Číslo faktúry: FD /0086/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Jamník
Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o.
Adresa: Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: Elektrika
Fakturovaná suma s DPH: 463,13
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.06.2017
Dátum vystavenia: 01.06.2017
Dátum splatnosti: 15.06.2017
Dátum úhrady: 14.06.2017
Súbor: FD_0086_17
Zverejnené: 22.06.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov