Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 14:03.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1051909441
Číslo faktúry: FD /0064/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Jamník
Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o.
Adresa: Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: Elektrika VO doplatok 3/19
Fakturovaná suma s DPH: 30,63
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.04.2019
Dátum vystavenia: 31.03.2019
Dátum splatnosti: 23.04.2019
Dátum úhrady: 11.04.2019
Súbor: FD_0064_19
Zverejnené: 02.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov