Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 12:22.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1051912788
Číslo faktúry: FD /0080/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Jamník
Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o.
Adresa: Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: Elektrika VO
Fakturovaná suma s DPH: 18,08
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 15.05.2019
Dátum vystavenia: 30.04.2019
Dátum splatnosti: 20.05.2019
Dátum úhrady: 03.06.2019
Súbor: FD_0080_19
Zverejnené: 20.06.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov