Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 11:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8234428711
Číslo faktúry: FD /0092/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Jamník
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Telefón
Fakturovaná suma s DPH: 22,99
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.06.2019
Dátum vystavenia: 01.06.2019
Dátum splatnosti: 18.06.2019
Dátum úhrady: 10.06.2019
Súbor: FD_0092_19
Zverejnené: 20.06.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov