Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 21:43.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1011927945
Číslo faktúry: FD /0077/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Jamník
Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o.
Adresa: Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: Elektrika
Fakturovaná suma s DPH: 468,61
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.05.2019
Dátum vystavenia: 01.05.2019
Dátum splatnosti: 15.05.2019
Dátum úhrady: 25.04.2019
Súbor: FD_0077_19
Zverejnené: 20.06.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov