Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 19:23.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1010551701
Číslo faktúry: FD /0160/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Jamník
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Telefón
Fakturovaná suma s DPH: 23,60
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.09.2019
Dátum vystavenia: 01.09.2019
Dátum splatnosti: 18.09.2019
Dátum úhrady: 11.09.2019
Súbor: FD_0160_19
Zverejnené: 19.09.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov