Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 02:45.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0256/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Jamník
Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o.
Adresa: Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: Elektrika VO
Fakturovaná suma s DPH: 114,08
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.12.2019
Dátum vystavenia: 31.12.2019
Dátum splatnosti: 20.01.2020
Dátum úhrady: 17.01.2020
Súbor: FD_0256_19
Zverejnené: 19.02.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov