Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 05:14.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0265/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Jamník
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Telefón
Fakturovaná suma s DPH: 22,99
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.12.2019
Dátum vystavenia: 31.12.2019
Dátum splatnosti: 14.01.2020
Dátum úhrady: 17.01.2020
Súbor: FD_0265_19
Zverejnené: 19.02.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov